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英國脫歐后,進(jìn)口VAT是否還能進(jìn)行抵扣?

自2021年1月1日開始,英國正式完成了脫歐,英國對于進(jìn)口貨物的增值稅規(guī)定也發(fā)生了變更

英國脫歐后,進(jìn)口VAT是否還能進(jìn)行抵扣?

那么針對目前的英國賣家來說,1月1日號,是否需要注冊VAT呢?如果已經(jīng)注冊VAT,又該怎么申報(bào)呢?下面整理了幾個(gè)大家比較關(guān)心的問題進(jìn)行匯總并解答:

1、英國脫歐后的135英鎊到底是什么?

答:從2021年1月1日起,對于從海外進(jìn)入英國的單次托運(yùn)價(jià)值不超過135英鎊的貨物,英國政府不再在進(jìn)入海關(guān)時(shí)征收進(jìn)口VAT(Import VAT),而改為在銷售環(huán)節(jié)征收銷項(xiàng)稅(Supply VAT)。而銷項(xiàng)稅由買家來支付,并由電商平臺代扣代繳交給稅局。

注:由買家支付是指產(chǎn)品價(jià)格調(diào)為含稅價(jià)格,而并非買家單獨(dú)另外支付。

2、自發(fā)貨的135英鎊是怎么定義的?

答:VAT新政實(shí)施后,取消了原本自發(fā)貨15英鎊的豁免政策,而改為在銷售環(huán)節(jié)統(tǒng)一征收VAT。自發(fā)貨貨件價(jià)值低于135英鎊的由亞馬遜進(jìn)行代扣代繳,貨件價(jià)值=銷售價(jià)格,但不包含以下費(fèi)用:

1、單獨(dú)向買家收取并在發(fā)票上單獨(dú)注明的任何運(yùn)費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)用

2、在英國配送時(shí)應(yīng)付的任何增值稅或關(guān)稅 。

注意:根據(jù)HMRC相關(guān)規(guī)定,對于135英鎊的托運(yùn)貨物價(jià)值的增值稅處理,是基于一個(gè)包裹的價(jià)值而不是單個(gè)物品的價(jià)值。(若客戶下單包裹高于135英鎊則電商平臺不會(huì)進(jìn)行代收代扣,需要自行進(jìn)行繳稅申報(bào))3、電商平臺代繳代扣后,進(jìn)口VAT還是在進(jìn)口的時(shí)候繳納嗎?

答:從2021年1月1日起,如果您注冊了英國VAT稅號,可引用“postponed VAT accounting”(稱為:遞延增值稅延期)。即商家無需在進(jìn)口時(shí)支付進(jìn)口增值稅。

4、遞延增值稅延期是什么?

答:原來進(jìn)口貨物需要繳納進(jìn)口VAT,繳納發(fā)生在貨物進(jìn)關(guān)的時(shí)候,繳納后,稅局一般會(huì)發(fā)一個(gè)C79的證書用來證明實(shí)際繳納進(jìn)口VAT的數(shù)額。

按照2021年1月1日的新規(guī),進(jìn)口時(shí)可以使用“postponed VAT accounting”,顧名思義,就是說進(jìn)口時(shí)而無需預(yù)先支付進(jìn)口增值稅,而是可以推遲到后期做VAT申報(bào)的時(shí)候,將原來應(yīng)繳的進(jìn)口VAT直接在VAT申報(bào)中填寫即可,不需要再實(shí)際繳納。

稅局每個(gè)月將生成一個(gè)在線推遲的進(jìn)口增值稅對賬單(MPIVS),作為進(jìn)項(xiàng)稅被推遲的憑證。

5、什么情況下可以進(jìn)行增值稅會(huì)計(jì)延期?

答:從2021年1月1日開始,從英國以外的任何國家/地區(qū)進(jìn)口到英國(英格蘭,蘇格蘭和威爾士)的貨物,及從英國和歐盟以外的國家進(jìn)口到北愛爾蘭的貨物。有注冊增值稅的企業(yè),則可以使用Postpone VAT Accounting。

但必須在海關(guān)申報(bào)單上提供GB EORI和英國增值稅注冊號(vat registration number,簡稱VRN),且使用Postpone VAT Accounting無需事先授權(quán)。

6:如何選擇使用“遞延增值稅”?

答:賣家需要在清關(guān)時(shí)委托貨代或清關(guān)公司選擇遞延增值稅。使用HMRC的進(jìn)出口貨物海關(guān)系統(tǒng)(CHIEF)進(jìn)行海關(guān)申報(bào),可以通過將您的GB EORI編號插入C88進(jìn)口申報(bào)Box 8(收貨人)中包含您的VAT稅號來使用遞延增值稅。還需要在Box 47e中輸入付款代碼“ G”。

稅局的觀點(diǎn)是,只有進(jìn)口貨物的所有人(其詳細(xì)信息(EORI)應(yīng)顯示在進(jìn)口申報(bào)單的Box 8中)才有資格索回進(jìn)口增值稅,也就是在申報(bào)時(shí)僅貨物的所有人才可以使用增值稅會(huì)計(jì)延期。

使用HMRC的電子海關(guān)申報(bào)服務(wù)(electronic customs declaration service )CDS系統(tǒng)清關(guān)的客戶, 需要在Data Element 3/40抬頭中填寫VAT稅號。

此過程(需要清關(guān))將使貨物進(jìn)入自由流通狀態(tài),而無需預(yù)先支付進(jìn)口增值稅。海關(guān)申報(bào)單將生成一個(gè)在線每月推遲的進(jìn)口增值稅對賬單(MPIVS)。如果您不使用增值稅延遲,將繼續(xù)產(chǎn)生C79證書。先交進(jìn)口VAT,然后再進(jìn)行退稅。

7、使用增值稅會(huì)計(jì)延期還能進(jìn)行抵扣嗎?還需要申報(bào)嗎?

答:如果進(jìn)行延期的話就不需要繳納進(jìn)口VAT,就不需要進(jìn)行抵扣了,但卻仍需進(jìn)行申報(bào)。

(編輯:江同)

以上內(nèi)容屬作者個(gè)人觀點(diǎn),不代表雨果網(wǎng)立場!


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